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          培訓課程

          企業(yè)內(nèi)部審計培訓

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          主辦單位:上海普瑞思管理咨詢有限公司  上海創(chuàng)卓商務(wù)咨詢有限公司
          日期地址:2017年11月08-09日上海
          培訓費用:4200元/人(含培訓費、資料費、午餐、稅費等)

          課程背景:
          內(nèi)部審計與注冊會計師審計相比較,其審計目的更加多樣,審計涵蓋的范圍也更為寬廣,從而可以服務(wù)于管理層的管理目的,幫助管理層分析評價企業(yè)的內(nèi)部控制流程,并就內(nèi)部控制系統(tǒng)的優(yōu)化提供管理建議。現(xiàn)代內(nèi)部審計正從傳統(tǒng)的財務(wù)審計走向管理審計,當然經(jīng)理人離任審計、年度績效評價審計、財務(wù)收支審計等傳統(tǒng)審計也依然活躍,但隨著環(huán)境的變化,內(nèi)部審計人員必須要重新審視自己的審計程序與方法,唯如此,內(nèi)部審計人員才能與時俱進,圓滿完成自身角色的變化。本課程正是基于以上背景而開發(fā)。課程既有審計技術(shù)與審計方法(審計是一門科學,有套路、有方法,可以復制與借鑒)的講解,更有審計技巧與審計經(jīng)驗(審計是一門藝術(shù),需要內(nèi)部審計人員自身的領(lǐng)悟與總結(jié)提高)的分享。
          培訓收益:
          本課程以案說法,讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現(xiàn),針對不同的審計對象、有不同的審計方法,能在較短的時間內(nèi)掌握審計技能,能有效建立、評價和改進企業(yè)的內(nèi)部控制體系,從而全面提升學員的內(nèi)部審計和風險控制的能力。培訓收益具體可以概括為以下幾點:
          1、 跳出原來混亂無章的工作狀態(tài),建立科學先進的審計流程,重新審視和重整自己的工作;
          2、 學會從不同的視角解讀不同的審計技巧與應用;
          3、 學會成為一位讓員工敬重、各部門感激、領(lǐng)導信任的優(yōu)秀內(nèi)審人員;
          4、 學會在實務(wù)中,如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關(guān)鍵;
          5、 明確如何結(jié)合企業(yè)自身的特點,建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng);
          課程大綱
          一.引言:解開你對內(nèi)審的困惑,接觸你工作的無力感
          內(nèi)部審計定義
          內(nèi)部審計和外部審計區(qū)別
          內(nèi)部審計的困惑
          內(nèi)部審計人員的無助
          內(nèi)部審計的特性
          二.如何快速地建立一支有效的內(nèi)審團隊
          內(nèi)審部門應處于企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的什么位置
          內(nèi)部審計部門的工作范圍、重點以及作用與功效
          內(nèi)審成員需要具備的才能
          內(nèi)審成員的來源
          案例判斷-是否屬于內(nèi)部審計范疇
          內(nèi)審人員日常質(zhì)素提高方法
          培養(yǎng)梯隊人員
          項目和時間管理
          案例分享-遇到這些情況,你是審計總監(jiān),如何處理
          三.內(nèi)審程序與實用文書
          內(nèi)部審計程序
          - 審計理想與授權(quán)
          - 審計準備
          - 初步調(diào)查
          - 分析性程序及符合性測試
          - 實質(zhì)性測試及詳細審查
          - 審計發(fā)現(xiàn)和審計建議
          - 審計報告
          - 后續(xù)審計
          - 審計評級
          - 審計歸檔
          各階段過程的常用文書與表格
          內(nèi)部審計常用報告要點
          四。內(nèi)審的技術(shù)方法與實戰(zhàn)技巧
          審查書面資料的方法
          順查法與逆查法
          詳查法與抽查法
          綜合運用,能查出“小金庫”
          客觀實物證實方法
          盤點、調(diào)節(jié)、鑒定
          發(fā)現(xiàn)挪用公款,循環(huán)入賬,暗炒期貨的蛀蟲
          找到虛增庫存價值,調(diào)節(jié)利潤欺騙上級單位的幕后人
          審計調(diào)查方法
          觀察、詢問、函證、調(diào)查
          創(chuàng)造互相理解的氛圍
          學會傾聽的技巧
          “快”與“準”是關(guān)鍵
          別被審計對象牽著走
          建立良好的人際關(guān)系
          審計抽樣方法
          分析性復核方法
          內(nèi)部控制符合性測試
          財務(wù)審計一般流程
          - 介紹每個主要科目審計重點和程序
          - 一些審計程序中的案例分享
          案例討論:在這個失敗的審計項目里,您看到什么
          案例分享:美國法爾莫公司,美國安然事件及偷盜所引發(fā)的內(nèi)部管理問題
          五. 內(nèi)部控制審計及其他審計要點
          財務(wù)循環(huán)
          職工薪酬循環(huán)
          長期資產(chǎn)循環(huán)
          銷售應收賬款循環(huán)
          采購存貨循環(huán)
          成本核算循環(huán)
          案例分析:一家央企的海外上市公司是如何家破人“亡”的
          案例討論及練習:這樣的內(nèi)控制度風險在哪,如何通過內(nèi)控審計發(fā)現(xiàn)并改正
          職業(yè)舞弊審計關(guān)注點
          績效審計關(guān)注點
          講師介紹:Jason Wu吳劍勛
          上海交大畢業(yè),財務(wù)管理培訓師,中國注冊會計師(CPA)、注冊稅務(wù)師(CPT)、國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)。
          國內(nèi)本土最大的會計師事務(wù)所高級合伙人。
          吳先生曾在500強美資企業(yè)Honeywell任高級財務(wù)經(jīng)理。全球四大普華永道會計師事務(wù)所任高級審計經(jīng)理。歐洲Bakkavor集團公司(倫敦上市公司) 任財務(wù)總監(jiān)。
          Jason從事財務(wù)及審計工作已有+14年。具有堅實的財務(wù)管理知識,直接參與并指導過的工作經(jīng)歷包括:建立并實施行之有效的內(nèi)部財務(wù)成本控制及預算系統(tǒng),戰(zhàn)略規(guī)劃及目標設(shè)定,企業(yè)流程再造和業(yè)務(wù)重組,公司并購及其業(yè)務(wù)整合,投資分析及風險評估,資金使用及現(xiàn)金流管理,預算制訂與控制等。
          其財務(wù)及審計咨詢經(jīng)驗包括協(xié)助國內(nèi)企業(yè)進行重組及股份制改造,為股權(quán)投資公司的國內(nèi)并購提供財務(wù)盡職調(diào)查及內(nèi)控審查,協(xié)助內(nèi)地企業(yè)在國內(nèi)和境外資本市場上市以及對企業(yè)的各類審計及內(nèi)控等。
          授課風格 
          可全英文授課,將原本傳統(tǒng)印象中枯燥的財務(wù)課程,以案例分析等方式穿插引導學員創(chuàng)造一個輕松的氛圍,在鞏固財務(wù)技能同時又提高自身的職業(yè)性。 
          主要服務(wù)過的客戶有英格索蘭、愛生雅紙業(yè)、輝達半導體、思科、東方網(wǎng)、上海電影集團、豐田、沃爾沃、艾默生、拜耳、西門子、強生醫(yī)療、科勒、雪佛龍、諾基亞移動、道達爾、法雷奧、招商銀行、拉法基等。

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