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          培訓(xùn)文章

          采購部與采購員工作流程和管理制度

          作者: 來源: 文字大小:[][][]
          i進貨訂單
          進貨訂單是進貨業(yè)務(wù)的起點。
          在企業(yè)的日常運作過程中,經(jīng)常需要根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)營狀況制訂進貨計劃,在軟件中以輸入一張進貨訂單實現(xiàn)。
          ii進貨開票
          當(dāng)進貨業(yè)務(wù)發(fā)生時,需要做一張"進貨單"。
          進貨業(yè)務(wù)有兩種類型,訂單類進貨和非訂單類進貨;訂單類進貨業(yè)務(wù)通過獲取進貨訂單來進行開進貨票;非訂單類進貨業(yè)務(wù),直接開進貨單。
          "進貨單"存盤后生成一張"未審核進貨單";
          只"保存"不"審核"的"進貨單"不增加商品庫存;
          只有經(jīng)過審核的"進貨單"才增加商品庫存,同時增加"應(yīng)付賬款";
          在進貨開票時可以選擇"最近進價"或"進貨價"作為缺省進貨單價;
          在開進貨單的同時允許增加新供應(yīng)商、新商品或新職員。
          iii進貨審核
          進貨單保存后生成一張"未審核進貨單"。
          "未審核進貨單"通過"進貨審核"便成為"已審核進貨單"。
          "進貨審核"使商品的庫存數(shù)量增加,同時增加"應(yīng)付賬款"。
          iv進貨退回
          本模塊可以實現(xiàn)對進貨退回單的管理和控制。
          本模塊可以處理"原單進貨退回"和"非原單進貨退回"。
          "進貨退回"將減少庫存數(shù)量。
          v進貨結(jié)算
          "進貨結(jié)算"模塊可以對已審核的但未結(jié)算清的進貨單進行結(jié)算。
          "進貨結(jié)算"的結(jié)果使"應(yīng)付賬款"減少。
          vi預(yù)付款管理
          在進貨業(yè)務(wù)中,有些需要提前預(yù)付定金,本模塊便可實現(xiàn)該功能。
          做進貨結(jié)算時,可以用預(yù)付款沖抵應(yīng)付款。
          當(dāng)"進貨結(jié)算單"上的"付款總額"大于"付款合計"時,系統(tǒng)自動將余款轉(zhuǎn)為預(yù)付款。
          預(yù)付款應(yīng)可輸負數(shù)。
          采購部工作流程與管理制度
          1、總則
          為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。
          2、采購部經(jīng)理職責(zé):
          1)負責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。
          2)對庫房的管理工作負責(zé)。
          3)做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。
          4)幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。
          5)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。
          6)對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。
          7)對員工進行嚴格管理,根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。
          8)嚴格內(nèi)部管理,抓好各項規(guī)章制度的落實,對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責(zé)。責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
          9)負責(zé)制定工作計劃,監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。
          3、庫管員職責(zé):
          1)早盤查(點貨備發(fā))、晚清帳(當(dāng)日工作當(dāng)日完)。
          2)提供及時準確的貨物,做好后勤保障。具體要求:訂單一發(fā),必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài),即時登報信息,直至合同完成、存檔。
          3)負責(zé)庫房日常管理事務(wù)。
          4)檢查庫存產(chǎn)品狀況。
          5)按規(guī)定收發(fā)物料。
          6)物料進庫儲位的籌劃與排放,
          7)填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到ERP。
          8)配合盤點庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。
          9)物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。
          10)對來料來貨及時入庫,儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。
          11)維護和管理搬運工具。
          4、流程:
          1)采購流程:
          A收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單
          B審批確認
          C詢價、比價
          D采購部經(jīng)理審批(重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)
          E簽訂采購合同
          F復(fù)印后,將原始合同整理裝訂年末存檔
          2)付款流程:
          A在ERP內(nèi)錄入付款申請單
          B采購部經(jīng)理審核
          C副總經(jīng)理審批
          D財務(wù)部付款。
          3)收貨流程:
          A直發(fā):
          a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨
          b.供貨方傳真提貨單
          c.通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨
          d.銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認
          e.采購員辦理入庫手續(xù)
          f.銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)
          B轉(zhuǎn)發(fā):
          a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨
          b.供貨方傳真或郵寄提貨單
          c.通知辦公室相關(guān)人員提貨
          d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)
          e.采購員清點貨物并辦理ERP入庫手續(xù)
          4)收進項發(fā)票流程:
          a.催供貨方開具發(fā)票
          b.核對開票內(nèi)容
          c.錄入ERP
          d.將發(fā)票交財務(wù)部簽收。
          5)出庫流程:
          a.庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫申請
          b.庫管員備貨并復(fù)核
          c.交辦公室發(fā)貨
          d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤
          5、采購管理制度:
          1)建立好供方及用戶檔案,并做好工作記錄。
          2)建立、建全比價制度,保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。
          3)建立客戶資料管理(表)冊,新客戶開發(fā)一覽表,競爭同行動向一覽表,售后服務(wù)管理表。
          4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結(jié),并提出本周用款計劃。
          5)簽訂采購合同后,應(yīng)全面了解發(fā)貨情況,如不能及時供貨,應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤
          6)所有貨物一律開箱驗收,發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系,盡早解決。
          7)采購部負責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后,及時按操作規(guī)程準確登錄ERP。
          8)采購部每月5日前,將上一月的采購合同編號整理成冊
          9)違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。
          6、庫房管理制度:
          1)庫房由專人管理,各種貨物登記,做到帳物相符,非庫房管理人員不得私自進入庫房,拒絕任何人在庫房逗留。
          2)保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙,杜絕煙火隱患,如有違反罰款100元。
          3)所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。
          4)任何出入庫物品都要履行手續(xù),見單發(fā)貨,領(lǐng)用登記。
          5)保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單(一式兩份)和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時、準確出庫。
          6)接到出庫申請后根據(jù)合同內(nèi)容進行備貨,并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。
          7)出庫返回單,應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管(需方簽字)。
          8)對客戶所需樣品及實驗品,庫管員及時登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、退回時間。退回后應(yīng)妥善保管。
          9)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點,并將盤點結(jié)果在次日報副總經(jīng)理。
          10)違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。

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